内审工作

当前位置: 首页
>内审协会 >内审工作

湖州市城市集团“三举措”开展工会经费管理情况审计

发布日期: 2023-06-30 来源:市城市集团 字体大小:[ ]

  2022年下半年,湖州市城市集团法务审计部对集团下属11家工会近五年工会经费管理情况开展专项审计,保障工会资金安全和完整,提高工会经济活动的规范化管理水平。
  一是激活组织“细胞”,延伸监督“工作端”。审计组向下排摸抽调了三名经验丰富、熟悉业务的经审委干部作为特邀审计员,同步开展“以审代训”活动,对被审工会年轻经审委员现场传帮带,并要求将审计触角延伸至二三级分工会开展自查自纠工作,实现对集团工会审计监督重点领域全覆盖。
  二是打通创新“经脉”,畅通工作“中梗阻”。审计组创新采用“线上+线下”审计方式,巧妙运用“云财务”信息平台,在线对经费收支数据展开横向和纵向的对比分析,快速锁定风险点、问题疑点,进一步采集证据,便于线上和线下有效衔接,推动审计工作提质增效。
  三是打造联动“引擎”,增添整改“强动力”。审计组联合集团纪委合力监督审计发现问题整改,对所发现的问题建立电子整改清单进行动态管理。针对未整改到位的问题,召开点对点的跟踪督改专题会议,要求工会主要负责人承诺下一步整改措施及完成时间,进一步压实整改责任落实。