南浔区审计局出台《审计业务会议制度》
为了强化审计质量管控、压实主体责任、防范审计风险,南浔区审计局结合基层审计工作实际,制定出台了《审计业务会议制度》。该制度明确了业务会议流程、讨论内容、会议结论执行等方面要求,促进审计业务会议规范运转。
制度规定出具审计报告、审计决定书等结论性文书前,对重大问题定性处理、经济责任界定等事项必须经过审计业务会议进行讨论审定;对重点审计项目的审计工作方案通过审计业务会议集体商议。
制度从基层实际出发,规定业务会议参会范围为局全体班子成员、法规与审理科负责人、相关审计组组长和主审。会议重点关注审计查证事实是否清楚,程序是否合规,证据是否充分,定性、处理、处罚是否恰当,运用法规是否准确。审计业务会议按照民主集中制的原则进行充分沟通和讨论,最后形成审计业务会议纪要。
下一步,南浔区审计局将严格执行审计业务会议制度,实行层层把关,切实防范和化解审计质量风险,不断提高审计工作质量和效率。