湖州市城市集团以“三个强化”助力经济合同管理专项审计
今年以来,湖州市城市集团坚持以深入学习贯彻落实党的二十大精神为指引,紧紧围绕国资国企改革发展中心任务,将依法合规融入经营发展全流程各环节,组织开展经济合同管理专项审计,为推动集团高质量发展和稳健运行提供有力支撑。
一是强化顶层部署,持续深化依法合规思想认识。编制2023年度合规内审工作方案,并将经济合同管理专项审计作为重点切口,召开工作年中推进会,推动全年合规内审工作全面铺开。细化内审工作方案,组建内审小组,系统完善审计质量管控体系,不断提高服务质效。
二是强化自我监测,持续提升内部审计监管能力。对集团本级及下属11家一级子公司开展经济合同管理专项审计,明确审计重点,覆盖合同管理全过程链条,重点围绕合同管理、合同签订、合同履行三方面,细化审计步骤,实现问题有跟踪、意见有回应、成效有保障,确保审计监督提质增效。
三是强化自主合规,持续推动法律风险防范机制建设。积极探索开发合同数字化监督管理系统,优化合同全过程工作机制,推动全集团加强合同管理和制度完善。邀请专业律师开展“合同审查与风险防范”专项培训,针对审计发现的管理痛点和难点,围绕合同审查基本原则与合同架构、合同条款与合同语言、合同审查重点进行剖析,同时协调各部门及子公司形成覆盖全面、分级分类的合规培训机制,累计培训达千余人次,助力合同合规管理再上新台阶。