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湖州市出台《内部审计工作实施办法》

发布日期: 2022-09-22 来源:澳门新莆新京8455 字体大小:[ ]

为深入贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》(以下简称《规定》),9月1日,湖州市委审计委员会印发《湖州市内部审计工作实施办法》(以下简称《实施办法》),落实落细《规定》要求,进一步规范我市内部审计工作。

《实施办法》共八章五十三条,从内部审计目标要求、组织机构、工作职责、审计程序、结果运用、指导监督和责任追究等方面进行了明确和细化,要求各单位建立健全内部审计工作各项机制,充分发挥内部审计的监督作用。

《实施办法》强调加强党对内部审计工作的集中统一领导,明确审计机关指导监督和行业系统管理要求,规定内部审计工作纳入党委政府考评体系,鼓励和支持非国家审计监督对象开展内部审计工作。

《实施办法》结合湖州实际,细化《规定》要求,优化内部审计机构设置、人员配备,明确内部审计人员影响独立性、岗位不相容和回避的情形,对内部审计程序作了原则性规定。同时规定内部审计工作接受同级人民代表大会财政经济委员会监督等要求。